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南宁市地震局2017年部门决算

时间:2018-10-16 08:58:28   来源:本站原创 作者:本站编辑

 

南宁市地震局2017年部门决算
 
   
 
第一部分:南宁市地震局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市地震局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市地震局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市地震局概况
 
一、主要职能
南宁市地震局成立于2004年3月,是在市人民政府领导下实行参照公务员管理制度的相当于正处级财政全额拨款事业单位,承担本行政区域内防震减灾工作的部门,主要职责有:
1、根据有关法律、法规、规章的规定,监督本行政区域内的防震减灾工作,负责起草防震减灾地震性法规、规章,并组织实施。
2、编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施;
3、负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。参与管理本行政区域内建设工程抗震设防要求及监督其实施工作;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,会同有关部门管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
5、承担本级人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。
6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。
7、组织开展水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。
8、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。
9、推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。
10、指导南宁市所属县(区)防震减灾工作。
11、承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
南宁市地震局(一级预算单位)
 
 

第二部分:南宁市地震局2017年度部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
834.55
一、一般公共服务支出
0.00
二、事业收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业单位经营收入
0.00
三、教育支出
2.48
四、其他收入
10.75
四、科学技术支出
0.00
 
 
五、文化体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
44.06
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
28.21
 
 
十八、国土海洋气象等支出
741.85
 
 
十九、住房保障支出
23.08
本年收入合计
845.30
本年支出合计
839.67
 用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
 上年结转
125.01
年末结转与结余
130.65
 
 
 
 
收入总计
970.32
支出总计
970.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
845.30
834.55
 
 
 
 
10.75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    项 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
教育支出
2.48
2.48
 
 
 
 
 
20508
进修及培训
2.48
2.48
 
 
 
 
 
2050803
 培训支出
2.48
2.48
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
46.84
46.84
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
46.84
46.84
 
 
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
4.03
4.03
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.21
39.21
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.60
3.60
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
30.05
30.05
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
30.05
30.05
 
 
 
 
 
2101102
 事业单位医疗
13.72
13.72
 
 
 
 
 
2101103
 公务员医疗补助
16.03
16.03
 
 
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
 
0.29
0.29
 
 
 
 
 
220
国土海洋气象等支出
742.87
732.12
 
 
 
 
10.75
22004
地震事务
742.87
732.12
 
 
 
 
10.75
2200401
 行政运行
274.29
271.83
 
 
 
 
2.46
2200404
 地震监测
192.46
191.90
 
 
 
 
0.55
2200405
 地震预测预报
152.66
152.66
 
 
 
 
0.00
2200406
 地震灾害预防
28.65
21.15
 
 
 
 
7.50
2200407
 地震应急救援
12.80
12.80
 
 
 
 
0.00
2200409
 防震减灾信息管理
1.90
1.90
 
 
 
 
0.00
2200499
 其他地震事务支出
80.11
79.87
 
 
 
 
0.24
221
住房保障支出
23.08
23.08
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
23.08
23.08
 
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
23.08
23.08
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
839.67
332.47
507.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    项 
 
 
 
 
 
 
 
205
教育支出
2.48
0.00
2.48
 
 
 
20508
进修及培训
2.48
0.00
2.48
 
 
 
2050803
 培训支出
2.48
0.00
2.48
 
 
 
208
社会保障和就业支出
44.06
40.46
3.60
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
44.06
40.46
3.60
 
 
 
2080502
 事业单位离退休
4.03
4.03
0.00
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.43
36.43
0.00
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.60
0.00
3.60
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
28.21
28.21
0.00
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
28.21
28.21
0.00
 
 
 
2101102
 事业单位医疗
12.62
12.62
0.00
 
 
 
2101103
 公务员医疗补助
15.30
15.30
0.00
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.29
0.29
0.00
 
 
 
220
国土海洋气象等支出
741.85
240.72
501.12
 
 
 
22004
地震事务
741.85
240.72
501.12
 
 
 
2200401
 行政运行
272.97
240.72
32.25
 
 
 
2200404
 地震监测
191.90
0.00
191.90
 
 
 
2200405
 地震预测预报
152.66
0.00
152.66
 
 
 
2200406
 地震灾害预防
28.65
0.00
28.65
 
 
 
2200407
 地震应急救援
13.76
0.00
13.76
 
 
 
2200409
 防震减灾信息管理
1.90
0.00
1.90
 
 
 
2200499
 其他地震事务支出
80.00
0.00
80.00
 
 
 
221
住房保障支出
23.08
23.08
0.00
 
 
 
22102
住房改革支出
23.08
23.08
0.00
 
 
 
2210201
 住房公积金
23.08
23.08
0.00
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
834.55
一、一般公共服务支出
16
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
17
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
18
2.48
2.48
 
 
4
 
四、科学技术支出
19
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
20
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
21
 
 
 
 
7
 
八、社会保障和就业支出
22
44.06
44.06
 
 
8
 
九、医疗卫生与计划生育支出
23
28.21
28.21
 
 
9
 
十八、国土海洋气象等支出
24
731.60
731.60
 
 
10
 
十九、住房保障支出
25
23.08
23.08
 
本年收入合计
11
834.55
本年支出合计
26
829.42
829.42
 
年初财政拨款结转和结余
12
61.65
年末结转和结余
27
66.78
66.78
 
一般公共预算财政拨款
13
61.65
 
28
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
14
0.00
 
29
 
 
 
合计
15
896.2 
合计
30
896.20
896.20
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
829.42
332.47
496.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    项 
 
 
 
 
205
教育支出
2.48
0.00
2.48
20508
进修及培训
2.48
0.00
2.48
2050803
 培训支出
2.48
0.00
2.48
208
社会保障和就业支出
44.06
40.46
3.60
20805
行政事业单位离退休
44.06
40.46
3.60
2080502
 事业单位离退休
4.03
4.03
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.43
36.43
0.00
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
3.60
0.00
3.60
210
医疗卫生与计划生育支出
28.21
28.21
0.00
21011
行政事业单位医疗
28.21
28.21
0.00
2101102
 事业单位医疗
12.62
12.62
0.00
2101103
 公务员医疗补助
15.30
15.30
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
0.29
0.29
0.00
220
国土海洋气象等支出
731.60
240.72
490.87
22004
地震事务
731.60
240.72
490.87
2200401
 行政运行
271.31
240.72
30.59
2200404
 地震监测
191.90
0.00
191.90
2200405
 地震预测预报
152.66
0.00
152.66
2200406
 地震灾害预防
21.15
0.00
21.15
2200407
 地震应急救援
12.80
0.00
12.80
2200409
 防震减灾信息管理
1.90
0.00
1.90
2200499
 其他地震事务支出
79.87
0.00
79.87
221
住房保障支出
23.08
23.08
0.00
22102
住房改革支出
23.08
23.08
0.00
2210201
 住房公积金
23.08
23.08
0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
256.07
302
商品和服务支出
49.19
30101
 基本工资
94.51
30201
 办公费
3.32
30102
 津贴补贴
73.35
30202
 印刷费
0.72
30104
 其他社会保障缴费
30.04
30205
 水费
0.68
30107
 绩效工资
21.74
30206
 电费
2.70
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
36.43
30207
 邮电费
1.82
 
 
 
30211
 差旅费
7.41
 
 
 
30213
 维修()
0.84
 
 
 
30215
 会议费
1.10
 
 
 
30216
 培训费
0.87
 
 
 
30217
 公务接待费
0.38
 
 
 
30228
 工会经费
4.00
 
 
 
30229
 福利费
1.94
 
 
 
30231
 公务用车运行维护费
4.63
 
 
 
30239
 其他交通费用
17.58
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
1.20
303
对个人和家庭的补助
27.21
310
其他资本性支出
 0.00
30302
 退休费
4.03
307
债务付息支出
 0.00
30311
 住房公积金
23.12
399
其他支出
0.00
人员经费合计
283.28
公用经费合计
 49.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.80
0.00
4.80
0.00
4.80
1.00
5.01
0.00
4.63
0.00
4.63
0.38
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:南宁市地震局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市地震局2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入970.32万元,其中本年收入845.30万元, 较2016年度决算数增加83.60万元,增长11%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入834.55万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加84.14万元,增长12%,主要原因是增加了2016年、2017年下半年事业单位绩效工资增量部分。
2.事业收入0万元。较2016年度决算数持平。
3.经营收入0万。较2016年度决算数持平。
4.其他收入10.75万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少0.54万元,下降5%,主要原因是上级部门减少了相关经费补助。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度决算数持平。
6.上年结转和结余125.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少10.41万元,下降8%,主要原因是部分结转下来的历年预算项目资金已按相关要求支出。
(二)本部门2017年度总支出970.32万元,其中本年支出839.67万元, 较2016年度决算数增加68.93万元,增长9%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)2.48万元:主要用于主要用于主要用于干部职工防震减灾专业技能、业务培训。较2016年度决算数增加0.35万元,增长17 %,主要原因是上级相关部门增加了业务工作培训次数。
2.社会保障和就业支出(类)44.06万元:主要用于南宁市地震局市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加9.64万元,增长28%,主要原因是增加了退休人员生活补助。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)28.21万元:主要用于按照国家政策规定本局干部职工的医疗保障开支。较2016年度决算数减少1.88万元,下降7 %,主要原因是新增了退休人员及有人员调出等,在职在编人员所需缴纳的医疗保险单位部分支出有所较少。
4.国土海洋气象等支出(类)741.85万元:主要用于主要用于主要用于干部职工防震减灾专业技能、业务培训。较2016年度决算数增加61.28万元,增长9 %,主要原因是增加了2016年、2017年上半年事业单位绩效工资增量部分。
5.住房保障支出(类)23.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.45万元,下降2%,主要原因是新增了退休人员及有人员调出等,在职在编人员所需缴纳的住房公积金单位部分支出有所较少。
6.结余分配0万元。较2016年度决算数持平。
7年末结转和结余130.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5.64万元,增长5%,主要原因是上级部门经费补助结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市地震局2017 年度一般公共预算支出829.42万元,较2016年度决算数增加83.46万元,增长12 %。其中:基本支出332.47万元,项目支出496.95万元。
南宁市地震局2017 年度一般公共预算支出年初预算为868.72万元,支出决算为829.42万元,完成年初预算的96%。
(一)教育支出(类)年初预算为2.50万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的99%。基本完成预算执行,主要用于干部职工防震减灾专业技能、业务培训。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为51.29万元,支出决算为44.06万元,完成年初预算的85%。预决算产生差异的原因是退休人员转入社保部门发放退休工资,不再在一般公共预算支出中统计,主要用于南宁市地震局市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为30.05万元,支出决算为28.21万元,完成年初预算的93%。预决算产生差异的原因是新增了退休人员及有人员调出等,在职在编人员所需缴纳的医疗保险单位部分支出有所较少,主要用于主要用于按照国家政策规定本局干部职工的医疗保障开支。
(四)国土海洋气象等支出(类)年初预算为760.87万元,支出决算为731.60万元,完成年初预算的96%。预决算产生差异的原因是广西地震烈度速报与预警系统(南宁项目)、南宁市地震台站改造等项目未完成项目审计,尾款未支付,主要用于一是全市地震数字化遥测台、前兆台运行维护,新建地震台站支出;二是地震宏观观测、群测群防“三网一员”、基层地震灾情速报网建设、地震趋势会商等业务支出;三是防震减灾科普知识宣传教育、防震减灾示范性工程建设、抗震设防执法管理等业务支出;四是指导其他部门开展地震应急演练、地震应急知识培训、农村民居防震保安工程指导管理、南宁市防震减灾科普教育基地建设等震害防御业务支出;五是地震监测数据应用、维护、管理等业务支出;六是防震减灾其他业务支出。
(五)住房保障支出(类)年初预算为24.02万元,支出决算为23.08万元,完成年初预算的96%。预决算产生差异的原因是新增了退休人员及有人员调出等,在职在编人员所需缴纳的住房公积金单位部分支出有所较少,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出332.47万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出256.07万元,完成年初预算的88%。预决算产生差异的原因是新增了退休人员及有人员调出等,在职在编人员发放的工资福利减少。
(二)商品和服务支出49.19万元,完成年初预算的88%。预决算产生差异的原因是新增了退休人员及有人员调出等,在职在编人员使用的办公经费减少。
(三)对个人和家庭的补助27.21万元,完成年初预算的75%。预决算产生差异的原因是退休人员退休工资转到社保部门发放。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市地震局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算持平。
南宁市地震局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.63万元;公务接待费支出决算0.38万元。
(一)2017年度一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)预算0万元,支出决算0万元,同比持平。
(二)2017年度一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出预算4.80万元,支出决算4.63万元,同比2016年决算数增加0.58万元,增长14%,主要原因是2017年开展广西地震烈度速报与预警系统(南宁项目)、南宁市地震台站改造等项目,到各县(区)检查项目建设情况增多。
(三)2017年度一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出预算1.00万元,支出决算0.38万元,同比2016年决算数增加0.24万元,增长171%,主要原因是2017年公务接待活动比2016年增加。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出4.63万元。其中:
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出4.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市地震局及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.63万元,平均每辆2.31万元。
(三)公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次6次,人次35次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出49.19万元,比2016年增加18.65万元,增长61%。主要原因是:2017年开展广西地震烈度速报与预警系统(南宁项目)、南宁市地震台站改造等项目,到各县(区)检查项目建设情况差旅费增加;2017年度实行公务用车改革后,其他交通费用增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额179.03万元,其中:政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出116.06万元、政府采购服务支出53.09万元。授予中小企业合同金额9.89万元,占政府采购支出总额的5%
(三)国有资产占用情况说明。
截至20171231,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;100万元以上专用设备2台(套)。
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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